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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750092928F/2024-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-25
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈深入推進(jìn)重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)行政管理體制改革的實(shí)施方案〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕31號(hào))和《重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》(綦委編〔2019〕36號(hào))文件精神,制定本方案。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心屬于國家事業(yè)單位,其主要職責(zé)有:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)主體發(fā)展和民營企業(yè)服務(wù)工作;承擔(dān)重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心,為二級(jí)預(yù)算單位,為重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,在編人員3人。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
2023-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)64.73萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款64.73萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少20.52萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少20.52萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)64.73萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算10.04萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.18萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算48.79萬元,住房保障支出預(yù)算2.72萬元。支出預(yù)算較2023年減少20.52萬元,主要是基本支出預(yù)算減少20.52萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入64.73萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.73萬元,比2023年減少20.52萬元。其中:基本支出64.73萬元,比2023年減少20.52萬元,主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是本單位無項(xiàng)目支出。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.24萬元,比2023年減少0.02萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少0 萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元,比2023年減少0.02萬元,主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是本單位2024年無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.4萬元,比上年減少3.55萬元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓減開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2024年無項(xiàng)目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:漆星? ?聯(lián)系方式:023-48700125?
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重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開附表.xls











