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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222742856713G/2025-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-04-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-04-22
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1. 基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關工作。承擔“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作,承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
2. 黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設,以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡服務工作。
3. 經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,強化產(chǎn)業(yè)引導,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔市政設施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理以及內(nèi)部審計等工作。
4. 民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔民政、生育服務、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
5. 平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責平安法治、應急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作,承擔信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)設置正科級內(nèi)設機構 5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
(三)機構改革相關情況
2024-2025年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
2025年年初預算數(shù)1786.23萬元,其中:一般公共預算撥款1526.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,一般公共預算撥款上年結轉(zhuǎn)256.9萬元,政府性基金預算撥款上年結轉(zhuǎn)2.79萬元。收入較2024年減少556萬元,主要是一般公共預算撥款減少23.18萬元,上年結轉(zhuǎn)減少532.82萬元,經(jīng)費撥款減少0萬元。
(二)支出預算
2025年年初預算數(shù)1786.23萬元,其中:一般公共服務支出預算632.57萬元,社會保障和就業(yè)支出預算152.44萬元,衛(wèi)生健康支出預算35.65萬元,節(jié)能環(huán)保支出預算96.2萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算15.52萬元,農(nóng)林水支出預算785.4萬元,住房保障支出預算45.15萬元,災害防治及應急管理支出預算23.3萬元。支出預算較2024年減少556萬元,主要是基本支出預算減少41.87萬元,項目支出預算減少514.13萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1526.54萬元,一般公共預算撥款上年結轉(zhuǎn)256.9萬元,一般公共預算財政撥款支出1783.44萬元,比2024年減少532.79萬元。其中:基本支出694.58萬元,比2024年減少41.87萬元,主要原因是壓縮開支等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出1088.86萬元,比2024年減少490.92萬元,主要原因是轉(zhuǎn)移性項目減少等,主要用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路養(yǎng)護等重點工作。
2025年政府性基金預算收入2.79萬元,政府性基金預算支出2.79萬元,比2024年減少23.21萬元,主要原因是政府性基金撥款結轉(zhuǎn)相對減少,主要用于交通設施維護。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算18.5萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是沒有因公出國(境)活動;公務接待費5萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是總體把控公務接待并保持在相對低位;公務用車運行維護費13.5萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是按照實有車輛數(shù)編制;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費126.33萬元,比上年減少14.91萬元,主要原因為對機關運行嚴格把控,縮減不必要開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況
所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況
2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1786.23萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五) “三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:綦歡? 聯(lián)系方式:023-61270026
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