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          • [ 索引號 ]
          • 11500222009313740C/2023-00031
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-26
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-26

          重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務中心2022年度部門決算情況說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于進一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)(街道)機構(gòu)設(shè)置 的實施方案〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔201931 號)文件精神,特制定趕水機構(gòu)設(shè)置方案。

          (二) 單位構(gòu)成

          承擔村鎮(zhèn)建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹;承擔搞好村鎮(zhèn)河道、飲水源、種養(yǎng)業(yè)、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化的建設(shè)、管理和整治工作,管理維護村鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施;承擔協(xié)助行業(yè)主管部門在本鎮(zhèn)內(nèi)開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作和轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境資源保護工作。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2022年度收入總計86.20萬元,支出總計86.20萬元。收支較上年決算數(shù)增加86.20萬元,增長100%,主要原因是本單位是本年新增事業(yè)單位獨立做決算,收入、支出均為一般公共預算財政撥付。

          2.收入情況。2022年度收入合計86.20萬元,較上年決算數(shù)增加86.20萬元,增長100%,主要原因是本單位是本年新增事業(yè)單位獨立做決算,收入為一般公共預算財政撥付。其中:財政撥款收入86.20萬元,占100%

          3.支出情況。2022年度支出合計86.20萬元,較上年決算增加86.20萬元,增長100%,主要原因是本單位是本年新增事業(yè)單位獨立做決算,支出為一般公共預算財政撥付。其中:基本支出86.20萬元,占100%

          ?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長100%,主要原因是本年新增事業(yè)單位,財政撥付資金均已支付完成。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收、支總計86.20萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加86.20萬元,增長100%,主要原因是本單位是本年新增事業(yè)單位獨立做決算,收入、支出均為一般公共預算財政撥付。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入86.20萬元,較上年決算數(shù)增加86.20萬元,增長100%,因是主要原因是本單位是本年新增事業(yè)單位獨立做決算,收入為一般公共預算財政撥付。較年初

          預算數(shù)減少6.02萬元,下降6.5%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制經(jīng)費開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出86.20萬元,較上年決算數(shù)增加86.20萬元,增長100%,主要原因是本單位是本年新增事業(yè)單位獨立做決算,支出為一般公共預算財政撥付。較年初預算數(shù)減少6.02萬元,下降6.5%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制經(jīng)費開支。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長100%,主要原因是本年新增事業(yè)單位,財政撥付資金均已支付完成。

          4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)一般公共服務支出0.00萬元,占0%,較年初預算數(shù)減少0.60萬元,下降100%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制經(jīng)費開支。

          2)社會保障與就業(yè)支出15.01萬元,占17.4%,較年初預算數(shù)增加6.27萬元,增長71.7%,主要原因是年初預算經(jīng)費不足,補充預算保證人員經(jīng)費。

          3)衛(wèi)生健康支出4.31萬元,占5%,較年初預算數(shù)減少0.06萬元,下降1.4%,主要原因是年初預算經(jīng)費不足,補充預算保證人員經(jīng)費。

          4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.33萬元,占72.3%,較年初預算數(shù)減少11.81萬元,下降15.9%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制經(jīng)費開支。

          5)住房保障支出4.55萬元,占5.3%,較年初預算數(shù)增加0.18萬元,增長4.1%,主要原因是年初預算經(jīng)費不足,補充預算保證人員經(jīng)費。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預算財政撥款基本支出86.20萬元。其中:人員經(jīng)費79.40萬元,較上年決算數(shù)增加79.40萬元,增長100%,主要原因是本單位是本年新增事業(yè)單位獨立做決算,支出為一般公共預算財政撥付。人員經(jīng)費用途主要包括工資、保險、住房公積金等。公用經(jīng)費6.80萬元,較上年決算數(shù)增加6.80萬元,增長100%,主要原因是本單位是本年新增事業(yè)單位獨立做決算,支出為一般公共預算財政撥付。公用經(jīng)費用途主要包括機構(gòu)運行需要的接待、會議、辦公、郵電等費用。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

          本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2022年度三公經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于因公出國境。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

          公務車購置費0.00萬元,主要用于公務車購置。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。

          公務車運行維護費0.00萬元,主要用于公務車運行維護。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。

          公務接待費0.00萬元,主要用于接待公務接待。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

          因本事業(yè)單位未單獨增開會議及培訓等原因,財政未保障我單位會議費和培訓費。

          (二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          因本單位未獨立購買國有資產(chǎn),我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

          (四)政府采購支出說明

          2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          事業(yè)單位無項目支出,故無預算績效

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標自評表。

          2.績效自評報告或案例。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

          (三)重點績效評價結(jié)果

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:楊悅??023-48775380

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