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          • [ 索引號 ]
          • 11500222009313740C/2025-00014
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-24
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-24

          重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心2024年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關于進一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)(街道)機構設置的實施方案〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕31號)文件精神,特制定趕水機構設置方案。

          (二)機構設置

          村鎮(zhèn)建設服務中心: 承擔村鎮(zhèn)建設、市政環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹;承擔搞好村鎮(zhèn)河道、飲水源、種養(yǎng)業(yè)、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化的建設、管理和整治工作,管理維護村鎮(zhèn)相關基礎設施;承擔協(xié)助行業(yè)主管部門在本鎮(zhèn)內(nèi)開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作和轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境資源保護工作。


          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1.總體情況。2024年度收入總計102.51萬元,支出總計102.51萬元。其中財政撥款收入102.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加30.17萬元,增長41.71%,主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加11.63萬元、衛(wèi)生健康支出增加2.57萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加15.02萬元、住房保障支出增加0.95萬元。

          2.收入情況。2024年度財政撥款收入合計102.51萬元,較上年決算數(shù)增加30.17萬元,增長41.71%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加30.17萬元。其中:財政撥款收入102.51萬元,占100.00%。

          3.支出情況。2024年度支出合計102.51萬元,較上年決算數(shù)增加30.17萬元,增長41.71%,主要原因是本年度基本支出102.51萬元,增加30.17萬元;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

          4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度收支平衡,無結轉結余。


          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收入102.51萬元,較去年增加30.17萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入102.51萬元;財政撥款支出102.51萬元,較上年增加30.17萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出102.51萬元。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入102.51萬元,較上年決算數(shù)增加30.17萬元,增長41.71%。主要原因是本年度有新進人員,人員和公用經(jīng)費增加,導致一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數(shù)增加27.95萬元,增長37.49%。主要原因是年初預算存在差異,本年度提升人員待遇在10月增加資金預算。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出102.51萬元,較上年決算數(shù)增加43.07萬元,增長38.32%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加11.63萬元、衛(wèi)生健康支出增加2.57萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加15.02萬元、住房保障支出增加0.95萬元。較年初預算數(shù)增加27.95萬元,增長37.49%。主要原因是年初預算存在差異,與實際支付存在差異。

          3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度收支平衡,無結余。

          4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)社會保障與就業(yè)支出19.29萬元,占18.82%,較年初預算數(shù)增加9.66萬元,上升100.31%,主要原因是年初預算數(shù)跟實際支出差異大,預算金額不夠準確。

          (2)衛(wèi)生健康支出6.36萬元,占6.20%,較年初預算數(shù)增加3.01萬元,上升89.85%,主要原因是年初預算數(shù)跟實際支出差異大,預算金額不夠準確。

          (3)住房保障支出4.18萬元,占4.08%,較年初預算數(shù)增加0.65萬元,上升18.41%,主要原因是年初預算數(shù)跟實際支出差異大,預算金額不夠準確。

          (4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.68萬元,占70.90%,較年初預算數(shù)增加14.64萬元,增長25.22%,主要原因是年初預算數(shù)跟實際支出差異大,預算金額不夠準確。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出102.51萬元。其中:人員經(jīng)費94.06萬元,較上年決算數(shù)增加31.49萬元,上升50.33%,主要原因是本年度提升人員待遇,基本工資增加,導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資、保險、津補貼、績效等經(jīng)費。公用經(jīng)費8.45萬元,較上年決算數(shù)較少1.32萬元,下降13.51%,主要原因是本年度厲行節(jié)約,導致公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括機構運行需要的接待、會議、辦公、郵電等費用。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預算收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預算數(shù)一致,主要原因是年初預算合理,預算金額與實際相符。與上年一致,主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位,“三公”經(jīng)費支出在行政機關中。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于因公出境。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是本年度無因公出境情況。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度無因公出境情況。

          公務車購置費0.00萬元,主要用于購買公務車。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是本年度并未購買公務車。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度并未購買公務車。

          公務車運行維護費0萬元,主要用于公務車運行維護。費用支出較年初預算數(shù)一致,主要原因是預算金額與實際相符。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度無公務車運行維護費。

          公務接待費0萬元,主要用于接待公務接待活動。費用支出較年初預算數(shù)一致,主要原因是預算金額與實際相符。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度無公務接待活動。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費70.00元,車均購置費0萬元,車均維護費4.50萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

          本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0.75萬元,主要原因是本年度未召開會議。本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度未舉行培訓活動。


          (二)機關運行經(jīng)費情況說明

          2024年度本單位機關運行經(jīng)費支出0萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支運行需要的公用經(jīng)費及人員經(jīng)費。機關運行經(jīng)費較上年一致,主要原因是本單位為機關下屬事業(yè)單位,不存在機關運行經(jīng)費。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2024年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。


          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本單位無政府采購支出。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)單位自評情況

          (二)單位績效評價情況

          (三)財政績效評價情況

          市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

          (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48772223。


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