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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313740C/2023-00013
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-04-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-04-04
趕水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)(街道)機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕31號(hào))文件精神,特制定趕水機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
(二)單位構(gòu)成
綜合行政執(zhí)法大隊(duì):?與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行,主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,在上級(jí)法制部門(mén)的指導(dǎo)下開(kāi)展本轄區(qū)內(nèi)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作;建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度,明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)97.41萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款97.41萬(wàn)元,收入較2022年減少36.58萬(wàn)元,主要是人員、公用經(jīng)費(fèi)撥款減少36.58萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)97.41萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.36萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.55萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算4.5萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少36.58萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算減少36.58萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97.41萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.41萬(wàn)元,比2022年減少36.58萬(wàn)元。其中:基本支出97.41萬(wàn)元,比2022年減少36.58萬(wàn)元,主要原因是人員減少等原因,主要用于保障建設(shè)環(huán)保中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2022年減少1.05萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2022年減少1.05萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(事業(yè)單位)1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:楊?lèi)?/span> ?聯(lián)系方式:48775380











