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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313740C/2025-00005
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-28
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心:負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施文明實(shí)踐、志愿服務(wù)活動(dòng);承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動(dòng)、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項(xiàng)目承接等工作;承擔(dān)文化娛樂(lè)、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作;承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作;開(kāi)展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng),破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。下屬 0 個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本部門于2024—2025年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)104.95萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款104.95萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0 萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,其他收入 0萬(wàn)元。收入較2024年增加32.77萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款增加32.77萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)104.95萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出73.62萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.88萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.38萬(wàn)元,住房保障支出4.06萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加32.77萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加32.77萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.95萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.95萬(wàn)元,比2024年增加32.77萬(wàn)元。其中:基本支出107.95萬(wàn)元,比2024年增加32.77萬(wàn)元,主要原因是本年度文化旅游體育與傳媒支出增加較多,導(dǎo)致基本支出增加。主要用于保障機(jī)關(guān)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是事業(yè)單位無(wú)項(xiàng)目進(jìn)行。
2025年政府性基金預(yù)算收入0元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元,主要原因是事業(yè)單位無(wú)政府性基金收入。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)(境)事務(wù);公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元,主要原因是本年度本單位與外接洽事務(wù)在機(jī)關(guān)進(jìn)行,導(dǎo)致無(wú)公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少(或增加) 0萬(wàn)元,主要原因是該單位無(wú)公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少(或增加)0萬(wàn)元;主要原因是本年度未購(gòu)置新車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門必須填寫)
(以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:楊悅 聯(lián)系方式:48775380











