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          • [ 索引號 ]
          • 11500222009313433K/2025-00014
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-20
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-20

          重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2024年度決算說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責

          負責便民服務中心窗口和平臺建設;承擔民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老參保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務性工作;協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作;指導村社區(qū)開展勞動就業(yè)與社會保障工作。承擔退役軍人關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務以及其他涉及退役軍人的相關服務等工作。協(xié)助做好武裝工作。

          (二)機構設置

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內設機構和事業(yè)單位機構編制方案〉的通知》(綦委編202466)文件精神,重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),機構規(guī)格為正科級,機構類別為公益一類,經費形式為財政全額撥款。

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為132.10萬元。收、支與2023年度相比,增加37.66萬元,增長39.9%,主要原因是因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。

          1.收入情況。2024年度收入合計132.10萬元,2023年度相比,增加37.66萬元,增長39.9%,主要原因是因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。其中:財政撥款收入132.10萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計132.10萬元,2023年度相比,增加37.66萬元,增長39.9%,主要原因是因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。其中:基本支出132.10萬元,占100.0%;項目支出0.00萬元,占0.0%;經營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

          3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,2023年度相比,無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為132.10萬元。與2023相比,財政撥款收、支總計各增加37.66萬元,增長39.9%。主要原因是因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入132.10萬元,2023年度相比,增加37.66萬元,增長39.9%。主要原因因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。較年初預算數(shù)減少11.57萬元,下降8.1%。主要原因是職工超額績效收入預算減少此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出132.10萬元,2023年度相比,增加37.66萬元,增長39.9%。主要原因是因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。較年初預算數(shù)減少11.57萬元,下降8.1%。主要原因是職工超額績效支出預算減少。

          一般公共預算財政撥款支出主要用途如下

          1)社會保障就業(yè)支出120.37萬元,占91.1%,較年初預算數(shù)減少10.25萬元,下降7.9%,主要原因是職工超額績效支出預算減少。

          2)衛(wèi)生健康支出6.03萬元,占4.6%較年初預算數(shù)減少0.36萬元,下降5.6%,主要原因是職工基本醫(yī)療保險支出預算減少。

          3住房保障支出5.71萬元,占4.3%,較年初預算數(shù)減少0.94萬元,下降14.1%,主要原因是職工住房公積金支出預算減少。

          3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出132.10萬元。

          其中:

          人員經費110.91萬元,2023年度相比,增加32.08萬元,增長40.7%,主要原因是因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。人員經費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。

          公用經費21.19萬元,2023年度相比,增加5.58萬元,增長35.8%,主要原因是因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。公用經費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務接待費、公車運行維護費、會議費等日常運轉辦公經費。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

          單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經費情況說明

          (一)“三公”經費支出總體情況說明

          2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減

          (二)“三公”經費分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減

          公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。

          公務運行維護0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減。

          公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。

          三)“三公”經費實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出0.73萬元,2023年度相比,增加0.73萬元,增長100.0%,主要原因是因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。本年度培訓費支出0.07萬元,2023年度相比,增加0.07萬元,增長100.0%,主要原因是因機構改革,橫山鎮(zhèn)退役軍人服務站并入橫山鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),導致提取上年度數(shù)據(jù)與上年度實際數(shù)據(jù)差異較大。本年度差旅費支出0.00萬元,2023年度相比,無變化

          (二)機關運行經費情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)單位自評情況

          本單位在2024年度未發(fā)生項目支出預算,未進行項目自評。

          (二)單位績效評價情況

          我單位未組織開展績效評價。

          (三)財政績效評價情況

          市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

          ?六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          ?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48406461


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