的通知》(綦委編[2020]2號)文件精神,本單位主要職能職責(zé)有:   主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。   (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置   根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜..."> 久久激情综合,国产高清色视频,久久久日韩精品电影,久久国产精品视频观看,和黑帮大佬的365天在线观看

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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB1A8361X9/2023-00028
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 其他
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)通惠街道
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-26
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-26

          重慶市綦江區(qū)通惠街道退役軍人服務(wù)站 2022年度部門決算情況說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編[2020]2號)文件精神,本單位主要職能職責(zé)有:

          主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編[2020]2號)文件精神,本單位設(shè)事業(yè)單位1個,是退役軍人服務(wù)站。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2022年度收入總計43.66萬元,支出總計43.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加43.66萬元,增長100.0%,主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。

          2.收入情況。2022年度收入合計43.66萬元,較上年決算數(shù)增加43.66萬元,增長100.0%,主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。其中:財政撥款收入43.66萬元,占100%

          3.支出情況。2022年度支出合計43.66萬元,較上年決算增加43.66萬元,增長100.0%,主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。其中:基本支出43.66萬元,占100%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收、支總計43.66萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加43.66萬元,增長100.0%。主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入43.66萬元,較上年決算數(shù)增加43.66萬元,增長100.0%。主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.52萬元,增長3.6%。主要原因是2022年度調(diào)標(biāo)增資,相關(guān)工資、五險一金等人員類經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43.66萬元,較上年決算數(shù)增加43.66萬元,增長100.0%。主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.52萬元,增長3.6%。主要原因是2022年度調(diào)標(biāo)增資,相關(guān)工資、五險一金等人員類經(jīng)費(fèi)增加。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)社會保障與就業(yè)支出39.62萬元,占90.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.35萬元,增長3.5%,主要原因是調(diào)標(biāo)增資,工資、社保類人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

          2)衛(wèi)生健康支出1.96萬元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元,增長3.7%,主要原因是醫(yī)療保險支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

          3)住房保障支出2.08萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬元,增長5.1%,主要原因是住房公積金支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出43.66萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)36.82萬元,較上年決算數(shù)增加36.82萬元,增長100.0%,主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、績效、津補(bǔ)貼、社保和公積金等。公用經(jīng)費(fèi)6.84萬元,較上年決算數(shù)增加6.84萬元,增長100.0%,主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

          2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

          公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

          公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出0.06萬元,較上年決算數(shù)增加0.06萬元,增長100.0%,主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.31萬元,較上年決算數(shù)增加0.31萬元,增長100.0%,主要原因是為銜接預(yù)算管理一體化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)由統(tǒng)一核算改為獨(dú)立核算,本年度為新增單位,無上年度數(shù)據(jù)。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

          (四)政府采購支出說明

          2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          本單位為通惠街道辦事處下屬二級預(yù)算單位,2022年度無項目支出,未開展預(yù)算績效管理。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          朱夢婷???023-48882728

          ?

          重慶市綦江區(qū)通惠街道退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明.docx



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