的通知》(綦委編〔2020〕2號)文件精神,本單位主要職能職責有:   主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統籌運行。   (二)機構設置。   根據《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦..."> 情侣偷拍久久,国产日产久久高清,国产伦精品一区二区三区四区免费,亚洲高清视频一区二区三区,亚洲成人黄色在线观看

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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB1A8361X9/2024-00028
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 其他
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)通惠街道
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-23
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-23

          重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合行政執(zhí)法大隊2023年度決算公開說明


          一、單位基本情況

          (一)職能職責。

          根據《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2020〕2號)文件精神,本單位主要職能職責有:

          主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統籌運行。

          (二)機構設置。

          根據《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2020〕2號)文件精神,本單位設事業(yè)單位1個,是綜合行政執(zhí)法大隊。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1.總體情況。2023年度收入總計95.14萬元,支出總計95.14萬元。收支較上年決算數增加2.40萬元,增長2.59%,主要原因一是增人增資,人員類經費增加0.27萬元;二是維持日常運轉,公用經費增加2.13萬元。

          2.收入情況。2023年度收入合計95.14萬元,較上年決算數增加2.40萬元,增長2.59%,主要原因是一是增人增資,人員類經費增加0.27萬元;二是維持日常運轉,公用經費增加2.13萬元。其中:財政撥款收入95.14萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

          3.支出情況。2023年度支出合計95.14萬元,較上年決算數增加2.40萬元,增長2.59%,主要原因是一是增人增資,人員類經費增加0.27萬元;二是維持日常運轉,公用經費增加2.13萬元。其中:基本支出95.14萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

          4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減,主要原因是本單位2023年度收支持平,無年末結轉結余。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

          2023年度財政撥款收、支總計95.14萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加2.40萬元,增長2.59%。主要原因是一是增人增資,人員類經費增加0.27萬元;二是維持日常運轉,公用經費增加2.13萬元。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

          1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入95.14萬元,較上年決算數增加2.40萬元,增長2.59%。主要原因是一是增人增資,人員類經費增加0.27萬元;二是維持日常運轉,公用經費增加2.13萬元。較年初預算數減少3.76萬元,下降3.80%。主要原因一是年初預算工會撥繳經費收入上繳0.31萬元,該部分由財政局直接劃轉,收支未在本單位體現;二是增人增資,工資福利、社保公積金等人員經費增加6.95萬元,財政資金緊張,綜合目標考核減少10.4萬元,增減綜合人員經費較年初預算減少3.76萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出95.14萬元,較上年決算數增加2.40萬元,增長2.59%。主要原因是一是增人增資,人員類經費增加0.27萬元;二是維持日常運轉,公用經費增加2.13萬元。較年初預算數減少3.76萬元,下降3.80%。主要原因是一是年初預算工會撥繳經費收入上繳0.31萬元,該部分由財政局直接劃轉,收支未在本單位體現;二是增人增資,工資福利、社保公積金等人員經費增加6.97萬元,財政資金緊張,綜合目標考核減少10.42萬元,增減綜合人員經費較年初預算減少3.76萬元。

          3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減,主要原因是本單位2023年度收支持平,年末無結轉結余。

          4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)社會保障與就業(yè)支出10.31萬元,占10.83%,較年初預算數增加0.36萬元,增長3.62%,主要原因是增人增資,養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等增加0.36萬元。

          (2)衛(wèi)生健康支出4.58萬元,占4.82%,較年初預算數增加0.14萬元,增長3.15%,主要原因是增人增資,醫(yī)療保險增加0.14萬元。

          (3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.47萬元,占79.33%,較年初預算數減少4.43萬元,下降5.54%,主要原因是一是年初預算工會撥繳經費收入上繳0.31萬元,該部分由財政局直接劃轉,收支未在本單位體現;二是增人增資,工資福利、工傷生育保險等人員經費增加6.3萬元,財政資金緊張,綜合目標考核減少10.42萬元,增減綜合城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預算減少4.43萬元。

          (4)住房保障支出4.78萬元,占5.02%,較年初預算數增加0.18萬元,增長3.91%,主要原因是增人增資,公積金增加0.18萬元。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

          2023年度一般公共財政撥款基本支出95.14萬元。其中:人員經費79.52萬元,較上年決算數增加0.27萬元,增長0.34%,主要原因是增人增資,人員類經費增加0.27萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、社保公積金、職業(yè)年金等。公用經費15.62萬元,較上年決算數增加2.12萬元,增長15.70%,主要原因是維持日常運轉,公用經費增加2.12萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費等。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

          本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

          本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

          三、“三公”經費情況說明

          (一)“三公”經費支出總體情況說明。

          2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經費支出。

          (二)“三公”經費分項支出情況。

          2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

          公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。

          公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費。

          公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務接待費。

          (三)“三公”經費實物量情況。

          2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明。

          本年度會議費支出0.14萬元,較上年決算數增加0.02萬元,增長16.67%,主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,會議費支出較上年略有增加。本年度培訓費支出0.72萬元,較上年決算數增加0.15萬元,增長26.32%,主要原因是為提升干部職工職能素養(yǎng),培訓次數增加。

          (二)機關運行經費情況說明。

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

          (三)國有資產占用情況說明。

          截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明。

          2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

          五、預算績效管理情況說明

          本單位為通惠街道辦事處下屬二級預算單位,2023年度無項目支出,未開展預算績效管理。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-48882728

          重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合行政執(zhí)法大隊決算公開說明.docx


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