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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB1A8361X9/2025-00014
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政、金融、審計(jì)
          • [ 體裁分類 ]
          • 其他
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)通惠街道
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-22
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-22

          重慶市綦江區(qū)人民政府通惠街道辦事處(本級)2024年度決算公開說明

          ?一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)。

          1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。

          2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

          3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技創(chuàng)新、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)村容村貌、農(nóng)房審批、土地利用管理、交通建設(shè)、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理等工作。承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財(cái)務(wù)管理以及內(nèi)部審計(jì)等工作。

          4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實(shí)社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策,承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。

          5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

          根據(jù)綦委編〔2024〕50號文件要求,綦江區(qū)通惠街道設(shè)置行政單位1個,設(shè)正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

          設(shè)置事業(yè)單位5個,分別為:便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、商圈服務(wù)中心。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1.總體情況。2024年度收入總計(jì)5,167.91萬元,支出總計(jì)5,424.90萬元。收入較上年決算數(shù)增加665.88萬元,增長14.79%,支出較較上年決算數(shù)增加904.15萬元,增長20.00%,主要原因是調(diào)資調(diào)標(biāo),工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)增加。

          2.收入情況。2024年度收入合計(jì)5,167.91萬元,較上年決算數(shù)增加665.88萬元,增長14.79%,主要原因一是調(diào)資調(diào)標(biāo),工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)增加;二是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作,部分化債支出由財(cái)政統(tǒng)一列支,2024年度建設(shè)工程項(xiàng)目按進(jìn)度兌付工程款,項(xiàng)目類收入增加。其中:財(cái)政撥款收入5,167.91萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余257.00萬元。

          3.支出情況。2024年度支出合計(jì)5,424.90萬元,較上年決算數(shù)增加904.15萬元,增長20%,主要原因是一是調(diào)資調(diào)標(biāo),工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)支出增加;二是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作,部分化債支出由財(cái)政統(tǒng)一列支,2024年度建設(shè)工程項(xiàng)目按進(jìn)度兌付工程款,項(xiàng)目類收入增加;三是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政返還存量資金使用增加,支出增加。其中:基本支出1,305.83萬元,占24.07%;項(xiàng)目支出4,119.07萬元,占75.93%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位2024年度收支持平,年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

          2024年度財(cái)政撥款收入和支出分別為5,167.91萬元和5,424.90萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加665.88萬元和904.15萬元,增長14.79%和20%。主要原因一是調(diào)資調(diào)標(biāo),工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)支出增加;二是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作,部分化債支出由財(cái)政統(tǒng)一列支,2024年度建設(shè)工程項(xiàng)目按進(jìn)度兌付工程款,項(xiàng)目類收入增加;三是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政返還存量資金使用增加,支出增加。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,957.85萬元,較上年決算數(shù)增加526.78萬元,增長11.89%。主要原因一是調(diào)資調(diào)標(biāo),工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)增加;二是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作,部分化債支出由財(cái)政統(tǒng)一列支。較年初預(yù)算數(shù)增加1257.25萬元,增長33.97%。主要原因是對我街道安排專項(xiàng)收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余257.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5214.84萬元,較上年決算數(shù)減少765.06萬元,下降17.19%。主要原因是一是財(cái)政資金緊張,財(cái)政撥款收入壓縮,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;二是落實(shí)過緊日子要求,厲行節(jié)儉,壓縮各項(xiàng)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加1514.25萬元,增長40.91%。主要原因一是2023年度實(shí)施中小企業(yè)債務(wù)化解清欠工作,項(xiàng)目工程款項(xiàng)支出增加,2024年度建設(shè)工程項(xiàng)目按進(jìn)度兌付工程款,項(xiàng)目類支出增加;二是調(diào)資調(diào)標(biāo),工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位2024年度收支持平,年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)一般公共服務(wù)支出1487.66萬元,占28.53%,較年初預(yù)算數(shù)增加203.11萬元,增長15.81%,主要原因一是調(diào)資調(diào)標(biāo),工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)支出增加;二是網(wǎng)格力量整合經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償資金、非公黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、第五次全國經(jīng)濟(jì)普查兩員勞務(wù)費(fèi)增加。

          (2)公共安全支出100.00萬元,占1.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加100.00萬元,增長100.00%,主要原因是平安及法治建設(shè)獎補(bǔ)資金增加100萬元。

          (3)文化旅游體育與傳媒支出15.00萬元,占0.29%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.00萬元,增長100.00%,主要原因是增加三館一站免費(fèi)開放配套經(jīng)費(fèi)和旅游發(fā)展專項(xiàng)資金。

          (4)社會保障與就業(yè)支出224.46萬元,占4.30%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.15萬元,增長12.05%,主要原因一是增人增資,養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會保障與就業(yè)支出增加;二是淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加。

          (5)衛(wèi)生健康支出68.96萬元,占1.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.07萬元,增長1.57%,主要原因是人員調(diào)整,醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

          (6)節(jié)能環(huán)保支出21.30萬元,占0.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.30萬元,增長100.00%,主要原因是增加2023年流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金、2021年農(nóng)村生活垃圾治理專項(xiàng)補(bǔ)助資金及2021年節(jié)能減排補(bǔ)助資金。

          (7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1066.82萬元,占20.46%,較年初預(yù)算數(shù)減少299.28萬元,下降21.91%,主要原因是城市管理場鎮(zhèn)清掃保潔費(fèi)調(diào)減預(yù)算。

          (8)農(nóng)林水支出1164.72萬元,占22.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加467.40萬元,增長67.03%,主要原因是增加2024年村居誤工補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)補(bǔ)差、中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、2023年及2024年街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵獎補(bǔ)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

          (9)交通運(yùn)輸支出128.30萬元,占2.46%,較年初預(yù)算數(shù)增加128.30萬元,增長100.00%,主要原因是增加2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和2024年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算。

          (10)住房保障支出907.70萬元,占17.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加823.41萬元,增長9.77%,主要原因是登瀛社區(qū)老舊小區(qū)改造、登瀛社區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、通惠老鄉(xiāng)場老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目按進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。

          (11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.92萬元,占0.57%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.79萬元,增長236%,主要原因是增加自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

          2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1305.83萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1066.40萬元,較上年決算數(shù)增加99.74萬元,增長10.32%,主要原因是調(diào)資調(diào)標(biāo),工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、績效、津補(bǔ)貼、社保和公積金等。公用經(jīng)費(fèi)239.43萬元,較上年決算數(shù)減少12.13萬元,減少4.82%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,厲行節(jié)儉,節(jié)能減耗,降低運(yùn)行成本。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

          2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入210.06萬元,較上年決算數(shù)增加139.10萬元,增加196.04%,主要原因是本年度增加提前下達(dá)2023年水庫移民扶持基金(中央)-柏林村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程120萬元,2023年部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助資金預(yù)算28萬元。本年支出210.06萬元,較上年決算數(shù)增加139.10萬元,增加196.04%,主要原因是本年度下達(dá)2023年水庫移民扶持基金(中央)-柏林村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程項(xiàng)目按進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)36.92萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元,下降1.36%,主要原因是年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)1.28萬元,本年度發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元,減少0.51萬元。較上年支出數(shù)減少6.93萬元,減少15.8%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

          2024年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

          公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.15萬元,主要用于機(jī)要文件傳遞、因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少7.70萬元,減少17.56%,主要原因是嚴(yán)控公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),降低開支。

          公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元,下降39.84%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.77萬元,增長100%,主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

          2024年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為5輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次88人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)87.68元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)7.23萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

          本年度會議費(fèi)支出1.40萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行會議費(fèi),精簡會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.13萬元,較上年決算數(shù)減少3.13萬元,下降30.49%,主要原因是本年度減少并精簡會議,節(jié)約開支。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

          2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239.43萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少12.13萬元,下降4.82%,主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理,節(jié)能減耗,降低運(yùn)行成本。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

          截至2024年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明。

          2024年度本單位政府采購支出總額2623.89萬元,其中:政府采購貨物支出4.33萬元、政府采購工程支出2619.57萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.17萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額184.67萬元。主要用于采購工程支出。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)單位自評情況。

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體和77個二級項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金6636.33萬元。

          部門整體項(xiàng)目自評表見附件《重慶市綦江區(qū)人民政府通惠街道辦事處(本級)2024年度部門決算公開表》。

          (二)單位績效評價情況。

          我單位對77個項(xiàng)目開展了績效自評,其中下達(dá)2023年保障性安居工程第一批中央基建投資預(yù)算(老舊小區(qū)改造)通惠街道登瀛社區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金389.67萬元,評價得分100分,績效評價發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目對登瀛社區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造,建設(shè)管網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)中心約7161.15平方米,室外水電氣管網(wǎng)約650米,道路及綠化等附屬設(shè)施約4282.89平方米,為社區(qū)居民打造了更加宜居舒適的生活環(huán)境。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)均已完成,下一步將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目合同審定,預(yù)算績效管理工作。

          績效自評表見附件《重慶市綦江區(qū)人民政府通惠街道辦事處(本級)2024年度部門決算公開表》。

          (三)財(cái)政績效評價情況。

          市財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48882728。

          404001-重慶市綦江區(qū)人民政府通惠街道辦事處(本級)2024年度決算公開說明(單位).docx


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