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          首頁(yè) 政務(wù)公開(kāi) 渝快辦 互動(dòng)交流

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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222009313070P/2025-00014
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)文龍街道
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-23
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-23

          重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2024年度決算說(shuō)明

          一、部門基本情況

          按照《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)文龍街道內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知》(綦委編〔2024〕47號(hào))文件精神執(zhí)行。

          (一)職能職責(zé)

          負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺(tái)建設(shè);承擔(dān)民政、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
            (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          本單位為綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處下屬事業(yè)單位。

          二、部門決算收支情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度收、支總計(jì)均為165.18萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加68.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.2%,主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整,由原重慶市綦江區(qū)文龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所和重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務(wù)站合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),人員調(diào)增導(dǎo)致收入支出增加。

          1.收入情況。2024年度收入合計(jì)165.18萬(wàn)元,與2023年度相比,增加68.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.2%,主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整,由原重慶市綦江區(qū)文龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所和重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務(wù)站合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),人員調(diào)增導(dǎo)致收入增加。其中:財(cái)政撥款收入165.18萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度支出合計(jì)165.18萬(wàn)元,與2023年度相比,增加68.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.2%,主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整,由原重慶市綦江區(qū)文龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所和重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務(wù)站合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),人員調(diào)增導(dǎo)致支出增加。其中:基本支出165.18萬(wàn)元,占100.0%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比無(wú)增減。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為165.18萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加68.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.2%。主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整,由原重慶市綦江區(qū)文龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所和重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務(wù)站合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),人員調(diào)增導(dǎo)致財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入165.18萬(wàn)元,與2023年度相比,增加68.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.2%。主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整,由原重慶市綦江區(qū)文龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所和重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務(wù)站合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),人員調(diào)增導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加17.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.8%。主要原因是調(diào)整追加基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效、超額績(jī)效等預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.18萬(wàn)元,與2023年度相比,增加68.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.2%。主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整,由原重慶市綦江區(qū)文龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所和重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務(wù)站合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),人員調(diào)增導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加17.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.8%。主要原因是調(diào)整追加基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效、超額績(jī)效等預(yù)算。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:

          (1)社會(huì)保障和就業(yè)支出151.78萬(wàn)元,占91.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%,主要原因一是補(bǔ)繳事業(yè)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等預(yù)算追加,二是調(diào)增基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼等預(yù)算追加。

          (2)衛(wèi)生健康支出6.59萬(wàn)元,占4.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.1%,主要原因是調(diào)增醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算追加。

          (3)住房保障支出6.81萬(wàn)元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%,主要原因是調(diào)增住房公積金預(yù)算追加。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出165.18萬(wàn)元。

          其中:

          人員經(jīng)費(fèi)144.11萬(wàn)元,與2023年度相比,增加63.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.5%,主要原因一是調(diào)整預(yù)算追加基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效、超額績(jī)效、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金、職業(yè)年金;二是補(bǔ)繳事業(yè)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

          公用經(jīng)費(fèi)21.06萬(wàn)元,與2023年度相比,增加5.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.9%,主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整,由原重慶市綦江區(qū)文龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所和重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務(wù)站合并為重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),職能職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年度增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)等支出。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。  

          三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2024年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

          公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

          公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出1.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.82萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)182.8%,主要原因是本年度為了更好開(kāi)展工作增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)變化。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位,與機(jī)關(guān)合署辦公未發(fā)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2024年度我部門未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          本單位2024年度無(wú)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。

          (一)單位自評(píng)情況

          無(wú)。

          (二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

          我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

          (三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

          市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-85880329

          401005-重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)_2024年度部門決算報(bào)告及報(bào)表(部門).pdf

          401005-重慶市綦江區(qū)文龍街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站).pdf


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