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          • [ 索引號 ]
          • 115002227094780280/2025-00015
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)新盛鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-28
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-28

          重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處2024年度決算公開說明


          一、部門基本情況

          (一)綜合辦事機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

          1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
          ????2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
          ????3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
          ????4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實(shí)社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策,承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
          ????5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。

          (二)下屬事業(yè)單位職能職責(zé)

          1.便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺建設(shè);承擔(dān)民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。

          2.綜合行政執(zhí)法大隊。承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作,集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

          3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作;承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、林業(yè)資源保護(hù)、野生動植物保護(hù)、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護(hù)、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調(diào)查、動物強(qiáng)制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務(wù)性工作;承擔(dān)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補(bǔ)貼等事務(wù)性工作。

          4.新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心。負(fù)責(zé)新時代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施文明實(shí)踐、志愿服務(wù)活動;承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項目承接等工作;承擔(dān)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作;承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作;開展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時代新風(fēng)行動,破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。

          5.城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作;承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申請受理方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治;承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作;承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。

          (二)單位構(gòu)成

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)新盛街道內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕49號)文件,設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。設(shè)置下屬事業(yè)單位5個,分別為:便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

          (三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

          根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)新盛街道機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求,將新盛街道社會保障服務(wù)中心和新盛街道退役軍人服務(wù)中心職責(zé)整合,重新組建重慶市綦江區(qū)新盛街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),將新盛街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心和新盛街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心職責(zé)整合,重新組建重慶市綦江區(qū)新盛街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2024年度收入總計3334.51萬元,支出總計3334.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加598.86萬元,增長21.9%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預(yù)算追加,根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號(綦江財發(fā)〔2023〕1號)文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標(biāo)和部門調(diào)劑各類項目支出。

          2.收入情況。2024年度收入合計3334.51萬元,較上年決算數(shù)增加598.86萬元,增長21.9%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預(yù)算追加,根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號(綦江財發(fā)〔2023〕1號)文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標(biāo)和部門調(diào)劑各類項目支出。其中:財政撥款收入3298.02萬元,占98.9%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.49萬元。

          3.支出情況。2024年度支出合計3334.51萬元,較上年決算數(shù)增加598.86萬元,增長21.9%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預(yù)算追加,根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號(綦江財發(fā)〔2023〕1號)文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標(biāo)和部門調(diào)劑各類項目支出。其中:基本支出1692.34萬元,占50.7%;項目支出1642.17萬元,占49.3%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年比較無變化。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計3334.51萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加598.86萬元,增長21.9%。主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預(yù)算追加,根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號(綦江財發(fā)〔2023〕1號)文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標(biāo)和部門調(diào)劑各類項目支出。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3182.89萬元,較上年決算數(shù)增加523.54萬元,增長19.7%。主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預(yù)算追加,根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號(綦江財發(fā)〔2023〕1號)文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標(biāo)和部門調(diào)劑各類項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加888.29萬元,增長38.7%。主要原因是部分項目資金來源于以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和部門項目調(diào)劑。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.49萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3182.89萬元,較上年決算數(shù)增加523.54萬元,增長19.7%。主要原因是2024年度農(nóng)林水項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加888.29萬元,增長38.7%。主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕2號文件調(diào)整預(yù)算追加,根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號(綦江財發(fā)〔2023〕1號)文件結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標(biāo)和部門調(diào)劑各類項目支出。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較去年無增減變化。

          4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)一般公共服務(wù)支出802.25萬元,占24.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加92.98萬元,增長13.1%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕27號2022年度年終考核指標(biāo)145778元,綦江財發(fā)〔2024〕69號關(guān)于追加(減)網(wǎng)格力量整合相關(guān)預(yù)算100000元。

          (2)文化旅游體育與傳媒支出75.53萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.01萬元,增長13.5%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕1號(渝財教〔2023〕164號)調(diào)劑部門項目-公共圖書館、美術(shù)館、文化館(站)免費(fèi)開發(fā)補(bǔ)助資金50000元。

          (3)社會保障與就業(yè)支出450.51萬元,占13.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.1萬元,增長6.1%,主要原因根據(jù)渝財預(yù)〔2024〕33號職業(yè)年金補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。

          (4)衛(wèi)生健康支出103.46萬元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.71萬元,增長34.8%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕13號(綦江財發(fā)〔2023〕1號)收到結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標(biāo)。

          (5)節(jié)能環(huán)保支出15.47萬元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.57萬元,增長41.9%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕10號(渝財公〔2020〕79號)收到部門調(diào)劑節(jié)能減排資金。

          (6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.15萬元,占10.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加42.69萬元,增長13.7%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2023〕1號(渝財建〔2022〕260號)收到部門調(diào)劑項目農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金。

          (7)農(nóng)林水支出1133.26萬元,占33.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加493.25萬元,增長77.1%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2023〕1號(渝財農(nóng)〔2022〕128號)收到存量指標(biāo)。

          (8)交通運(yùn)輸支出15.1萬元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.1萬元,增長100.00%,主要原因是資金來源于部門項目調(diào)劑。

          (9)自然資源海洋氣象等支出5萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元,增長100.00%,主要原因是項目資金來源于部門調(diào)劑。

          (10)住房保障支出313.07萬元,占9.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加227.85萬元,增長267.4%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕1號(渝財建〔2023〕252號)收到住建委調(diào)劑中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程(棚戶區(qū)改造),根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕1號(渝財建〔2023〕250號)收到住建委指標(biāo)調(diào)劑財政城鎮(zhèn)保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)。

          (11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.3萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.3萬元,增長100.00%,主要原因是資金來源于部門項目調(diào)劑。

          12)其他支出63.39萬元,占1.9%,較年初預(yù)算增加63.39萬元,增長100%,主要原因根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕53號(渝財農(nóng)〔2024〕4號)收到指標(biāo)調(diào)劑市級彩票公益金支持區(qū)縣社會公益項目專項資金。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1692.34萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1432.23萬元,較上年決算數(shù)增加212.98萬元,增長17.5%,主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕27號文件下達(dá)2022年度年終考核指標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、職工養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)260.11萬元,較上年決算數(shù)增加14.27萬元,增長5.8%,主要原因是人員級別晉升工資發(fā)放數(shù)增加導(dǎo)致工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公所用辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)費(fèi)。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入115.13萬元,較上年決算數(shù)增加58.12萬元,增長101.9%,主要原因是2024年根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕53號(渝財農(nóng)〔2024〕4號)文件收到部門調(diào)劑市級彩票公益金支持區(qū)縣社會公益項目專項資金。本年支出115.13萬元,較上年決算數(shù)增加58.12萬元,增長101.9%,主要原因是2024年根據(jù)綦江財發(fā)〔2024〕53號(渝財農(nóng)〔2024〕4號)文件收到部門調(diào)劑市級彩票公益金支持區(qū)縣社會公益項目專項資金。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計19.94萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加3.85萬元,增長23.9%,主要原因是我單位的公車車齡基本大于10年,部件老化產(chǎn)生的公車維修費(fèi)增加。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

          公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.56萬元,主要用于本單位公車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)、過路費(fèi)、洗車停車費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降0.1%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,減少了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算。較上年支出數(shù)增加5.15萬元,增長41.5%,主要原因是因我單位的公車車齡基本大于10年,部件老化產(chǎn)生的公車維修費(fèi)增加。

          公務(wù)接待費(fèi)2.38萬元,主要用于接待上級部門的各項工作檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元,增長19%,主要原因是年底產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算,單位內(nèi)部調(diào)劑公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元用于接待費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少1.31萬元,下降35.5%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)開支。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2024年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待83批次475人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)50.11元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.10萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出1.76萬元,較上年決算數(shù)減少0.71萬元,下降28.7%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約減少會議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.94萬元,較上年決算數(shù)增加0.37萬元,增長5.6%,主要原因是網(wǎng)格員、森林防火員和村居財務(wù)的培訓(xùn)增加導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.6萬元,主要用于開支機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.73萬元,下降1.7%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約減少公用開支。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2024年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本單位政府采購支出總額398.78萬元,其中:政府采購貨物支出4.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出394.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額398.78萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額398.78萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購松材線蟲的除治服務(wù)費(fèi)。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)部門自評情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對整體和75個二級項目開展了績效自評,涉及項目支出資金1893.5萬元。

          (二)單位績效評價情況

          我單位未組織開展績效評價。

          (三)財政績效評價情況

          區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61288527


          附件:403-重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處 2024年度公開報表+整體績效自評表+項目自評表.xls



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