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          • [ 索引號 ]
          • 115002227094780280/2025-00020
          • [ 發文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發布機構 ]
          • 綦江區新盛鎮
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-28
          • [ 發布日期 ]
          • 2025-10-28

          重慶市綦江區新盛街道產業發展服務中心2024年度決算公開說明


          一、單位基本情況

          (一)職能職責

          負責產業發展相關事務性工作;承擔農業投入品使用、農業科技推廣、農機推廣、農產品質量服務、農業產業結構調整、農業產業化經營、林業科技推廣、林業生產經營、林業資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農田水利基本建設、防汛抗旱、鄉村振興、畜牧獸醫、動物疫病的防疫和監測、動物疫情調查、動物強制免疫、動物產品檢疫、植保植檢等事務性工作;承擔農村集體資產管理、惠農資金補貼等事務性工作。

          (二)單位構成

          根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區新盛街道內設機構和事業單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕49號)文件設立事業單位1個,為財政全額撥款事業單位。????

          (三)機構改革相關情況

          本單位當年未涉及機構改革。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2024年度收入總計296.69萬元,支出總計296.69萬元。收支較上年決算數增加47.08萬元,增長18.9%,主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加,根據渝財預〔2024〕33號文件補交退休人員2022年1月-2024年9月的養老保險,根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。

          2.收入情況。2024年度收入合計296.69萬元,較上年決算數增加47.08萬元,增長18.9%,主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加,根據渝財預〔2024〕33號文件補交退休人員2022年1月-2024年9月的養老保險,根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。其中:財政撥款收入296.69萬元,占100%;事業收入0萬元,占0.0%;經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0萬元,年初結轉和結余0萬元。

          3.支出情況。2024年度支出合計296.69萬元,較上年決算數增加47.08萬元,增長18.9%,主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加,根據渝財預〔2024〕33號文件補交退休人員2022年1月-2024年9月的養老保險,根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。其中:基本支出296.69萬元,占100.0%;項目支出0萬元,占0.0%;經營支出0萬元,占0.0%。此外,結余分配0萬元。

          4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計296.69萬元。與2023年相比,財政撥款收支總計各增加47.08萬元,增長18.9%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加,根據渝財預〔2024〕33號文件補交退休人員2022年1月-2024年9月的養老保險,根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入296.69萬元,較上年決算數增加47.08萬元,增長18.9%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加,根據渝財預〔2024〕33號文件補交退休人員2022年1月-2024年9月的養老保險,根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。較年初預算數增加18.27萬元,增長6.6%,主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加,根據渝財預〔2024〕33號文件補交退休人員2022年1月-2024年9月的養老保險,根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出296.69萬元,較上年決算數增加47.08萬元,增長18.9%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加,根據渝財預〔2024〕33號文件補交退休人員2022年1月-2024年9月的養老保險,根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。較年初預算數增加18.27萬元,增長6.6%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加,根據渝財預〔2024〕33號文件補交退休人員2022年1月-2024年9月的養老保險,根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。

          3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數無增減。

          4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)社會保障與就業支出72.48萬元,占24.4%,較年初預算數增加4.12萬元,增長6.0%,主要原因是根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。

          2)衛生健康支出11.70萬元,占3.9%,較年初預算數增加0.09萬元,增長0.8%,主要原因是增人增資追加醫療保險預算指標。

          (3)農林水支出201.67萬元,占67.9%,較年初預算數增加18.44萬元,增長10.1%,主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加。

          (4)住房保障支出10.83萬元,占3.7%,較年初預算數增加0.12萬元,增長1.1%,主要原因是增人增資追加住房公積金預算指標。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共預算財政撥款基本支出296.69萬元。其中:人員經費258.64萬元,較上年決算數增加42.72萬元,增長19.8%,主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加,根據渝財預〔2024〕33號文件補交退休人員2022年1月-2024年9月的養老保險,根據渝財預〔2024〕33號文件補繳事業人員養老保險、職業年金。人員經費用途主要包括本單位職工的基本工資、津貼補貼、績效工資、職工養老保險費、職業年金、基本醫療保險費、醫療補助、住房公積金。公用經費38.05萬元,較上年決算數增加4.36萬元,增長12.9%,主要原因是根據綦江財發〔2024〕13號(綦江財發〔2023〕1號)文件結轉2023年剩余指標。公用經費用途主要包括日常辦公所用辦公費、水費、電費、維修維護費、會議費、培訓費、福利費、其他商品服務費。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

          三、“三公”經費情況說明

          (一)“三公”經費支出總體情況說明

          2024年度“三公”經費支出共計4.44萬元,與年初預算數持平。較上年決算支出數增加3.09萬元,增長228.9%,主要原因是機構改革事業單位公務車從政府本級劃撥出來獨立核算,2024年產生公車運行維護費。

          (二)“三公”經費分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

          公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

          公務車運行維護費4.08萬元,與年初預算持平,較上年支出數增加4.08萬元,增長100%,主要原因是因機構改革事業單位公務車從政府本級劃撥出來獨立核算。

          公務接待費0.36萬元,主要用于接待上級部門的各項工作檢查驗收。費用支出較年初預算數增加0.36萬元,增長100.0%,主要原因是根據實際工作需要,開展了公務接待。較上年支出數減少0.99萬元,下降73.3%,主要原因是厲行勤儉節約要求,減少了公務接待費開支。

          (三)“三公”經費實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待15批次72人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費50元,車均購置費0萬元,車均維護費4.08萬元。

          四、其他需要說明的事項

          ?(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

          本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.2萬元,較上年決算數減少1.14萬元,下降85.1%,主要原因是厲行勤儉節約要求,減少了會議費開支。

          (二)機關運行經費情況說明

          2024年度本單位機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年支出數無增減。

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至2024年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          因我單位的資產合并到街道統一填報的原因,我單位資產未納入部門決算報表。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0?%。

          2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)單位自評情況

          因我單位為全額撥款公益性事業單位無項目支出,支出均為人員經費和公用經費,因此未開展單位自評。

          (二)單位績效評價情況

          我單位未組織開展績效評價。

          (三)財政績效評價情況

          ??區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

          六、專業名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

          七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-612885


          附件:403003-重慶市綦江區新盛街道產業發展服務中心 2024年度公開報表.xls



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