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          • [ 索引號 ]
          • 11500222747454350T/2023-00051
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-26
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-26

          重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          本單位與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行,主要負責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知(綦委編〔2019〕46號)文件精神,重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊為重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府的下屬二級預(yù)算單位。

          (三)單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊下級預(yù)算單位。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2022年度收入總計99.75萬元,支出總計99.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加99.75萬元,增長100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算,本單位為新增單位,無上年決算數(shù),故收支較上年增長100%。

          2.收入情況。2022年度收入合計99.75萬元,較上年決算數(shù)增加99.75萬元,增長100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算,本單位為新增單位,無上年決算數(shù),故收入較上年增長100%。其中:財政撥款收入99.75萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          3.支出情況。2022年度支出合計99.75萬元,較上年決算增加99.75萬元,增長100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算,本單位為新增單位,無上年決算數(shù),故支出較上年增長100%。其中:基本支出99.75萬元,占100%。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收、支總計99.75萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加99.75萬元,增長100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算,本單位為新增單位,無上年決算數(shù),故收、支總計較上年各增長100%。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入99.75萬元,較上年決算數(shù)增加99.75萬元,增長100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算,本單位為新增單位,無上年決算數(shù),故收入較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元,下降1.3%。主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出99.75萬元,較上年決算數(shù)增加99.75萬元,增長100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算,本單位為新增單位,無上年決算數(shù),故支出較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元,下降1.3%。主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算減少。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

          4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元,下降100%,主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算減少。

          2)社會保障與就業(yè)支出7.43萬元,占7.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.84萬元,下降19.8%,主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算減少。

          3)衛(wèi)生健康支出3.88萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元,下降13.2%,主要原因是人員調(diào)編變動及醫(yī)保繳費調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算減少。

          4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.37萬元,占83.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.38萬元,增長1.7%,主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算增加。

          5)住房保障支出5.07萬元,占5.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.44萬元,增長9.5%,主要原因是人員調(diào)編變動及住房公積金繳費調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出99.75萬元。其中:人員經(jīng)費84.68萬元,較上年決算數(shù)增加84.68萬元,增長100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算,本單位為新增單位,無上年決算數(shù),故人員經(jīng)費較上年增長100%。人員經(jīng)費用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等。公用經(jīng)費15.07萬元,較上年決算數(shù)增加15.07萬元,增長100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算,本單位為新增單位,無上年決算數(shù),故公用經(jīng)費較上年增長100%。公用經(jīng)費用途主要包括單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2022年度無政府性基金預(yù)算支出。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位本年度無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位本年度無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于因公出國(境)工作需要。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位本年度無因公出國(境)支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位本年度無因公出國(境)支出預(yù)算。

          公務(wù)車購置費0.00萬元,主要用于公務(wù)用車報廢核銷后再重新購置。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費支出預(yù)算。

          公務(wù)車運行維護費0.00萬元,主要用于公務(wù)車日常運行及維修維護管理。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運行維護費支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運行維護費支出預(yù)算。

          公務(wù)接待費0.00萬元,主要用于接待市級、區(qū)級部門及其他單位因工作需要來訪的人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費支出預(yù)算。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

          本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本年度無會議費支出預(yù)算。本年度培訓(xùn)費支出0.58萬元,較上年決算數(shù)增加0.58萬元,增長100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算,本單位為新增單位,無上年決算數(shù),故培訓(xùn)費較上年增長100%。

          (二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

          按照部門決算列報口徑,本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

          (四)政府采購支出說明

          2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對部門整體和0個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評0項,涉及資金0萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表

          無。

          2.績效自評報告或案例

          無。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

          無。

          (三)重點績效評價結(jié)果

          無。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          李婭?? 023-48489161


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