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          首頁 政務(wù)公開 渝快辦 互動交流

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          • [ 索引號 ]
          • 11500222747454350T/2024-00022
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-23
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-23

          重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2023年度決算公開說明


          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          本單位承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī);承擔(dān)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款申報(bào)等工作;承擔(dān)職業(yè)技能等培訓(xùn)的人員召集參訓(xùn)工作;承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作;承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老及城鎮(zhèn)職工(個體)醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作;指導(dǎo)村(社區(qū))開展勞動就業(yè)與社會保障工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知(綦委編〔2019〕46號)文件精神,重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所為重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府的下屬二級預(yù)算單位。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1.總體情況。2023年度收入總計(jì)81.30萬元,支出總計(jì)81.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.31萬元,增長9.88%,主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。

          2.收入情況。2023年度收入合計(jì)81.30萬元,較上年決算數(shù)增加7.31萬元,增長9.88%,主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。其中:財(cái)政撥款收入81.30萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          3.支出情況。2023年度支出合計(jì)81.30萬元,較上年決算數(shù)增加7.31萬元,增長9.88%,主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。其中:基本支出81.30萬元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位無年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)81.30萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.31萬元,增長9.88%。主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入81.30萬元,較上年決算數(shù)增加7.31萬元,增長9.88%。主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)減少15.40萬元,下降15.93%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81.30萬元,較上年決算數(shù)增加7.31萬元,增長9.88%。主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)減少15.40萬元,下降15.93%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位無年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

          4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)社會保障與就業(yè)支出73.71萬元,占90.67%,較年初預(yù)算數(shù)減少14.93萬元,下降16.84%,主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致減少。

          (2)衛(wèi)生健康支出3.89萬元,占4.79%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,下降3.71%,主要原因是人員調(diào)編變動及醫(yī)保繳費(fèi)調(diào)整導(dǎo)致減少。

          (3)住房保障支出3.70萬元,占4.55%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元,下降7.96%,主要原因是人員調(diào)編變動及住房公積金繳費(fèi)調(diào)整導(dǎo)致減少。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出81.30萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)66.01萬元,較上年決算數(shù)增加3.93萬元,增長6.33%,主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)15.30萬元,較上年決算數(shù)增加3.40萬元,增長28.57%,主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,下降100.00%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是用于因公出國(境)工作需要。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位本年度無因公出國(境)支出預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位本年度無因公出國(境)支出預(yù)算。

          公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要用于保障本單位工作人員的公務(wù)出行,包括接待、會議活動等交通用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費(fèi)支出預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費(fèi)支出預(yù)算。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行及維修維護(hù)管理。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。

          公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要用于接待市級、區(qū)級部門及其他單位因工作需要來訪的人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,下降100.00%,主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出0.15萬元,較上年決算數(shù)增加0.15萬元,增長100.00%,主要原因是本年度會議費(fèi)支出預(yù)算略增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.50萬元,較上年決算數(shù)增加0.09萬元,增長21.95%,主要原因是本年度培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算略增加。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          按照部門決算列報(bào)口徑,本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)單位自評情況

          我單位為全額撥款事業(yè)單位,年度預(yù)算僅包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),無項(xiàng)目支出預(yù)算,故無預(yù)算績效管理。

          (二)單位績效評價情況

          我單位未組織開展績效評價。

          (三)財(cái)政績效評價情況

          市財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48489161


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