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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2026-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-03-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺建設(shè);承擔(dān)民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),為重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)109.01萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款109.01萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加4.56萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加4.56萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)109.01萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算99.1萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.57萬元,住房保障支出預(yù)算5.34萬元。支出預(yù)算較2025年增加4.56萬元,主要是基本支出預(yù)算增加4.56萬元,項目支出預(yù)算增加0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入109.01萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出109.01萬元,比2025年增加4.56萬元。其中:基本支出109.01萬元,比2025年增加4.56萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加3.8萬元、衛(wèi)生健康支出增加0.08萬元、住房保障支出增加0.68萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,住房公積金繳納等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與2025年持平。
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務(wù)接待費0萬元,與2025年持平;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2025年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2026年無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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