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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2026-00005
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-03-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作;承擔農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、林業(yè)資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調(diào)查、動物強制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務(wù)性工作;承擔農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補貼等事務(wù)性工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,為重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)188.93萬元,其中:一般公共預算撥款188.93萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年減少8.15萬元,主要是一般公共預算撥款減少8.15萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)188.93萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算41.47萬元,衛(wèi)生健康支出預算6.65萬元,農(nóng)林水支出預算133.04萬元,住房保障支出預算7.77萬元。支出預算較2025年減少8.15萬元,主要是基本支出預算減少8.15萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入188.93萬元,一般公共預算財政撥款支出188.93萬元,比2025年減少8.15萬元。其中:基本支出188.93萬元,比2025年減少8.15萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少1.48萬元、衛(wèi)生健康支出減少1.19萬元、農(nóng)林水支出減少5.79萬元、住房保障支出增加0.31萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,住房公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與2025年持平。
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算10.5萬元,比2025年增加1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務(wù)接待費0萬元,與2025年持平;公務(wù)用車運行維護費10.5萬元,比2025年增加1.5萬元,主要原因是公務(wù)員用車老舊,維修成本增高;公務(wù)用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2026年無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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