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          • [ 索引號 ]
          • 115002224503990121/2024-00021
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-11
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-11

          重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年度部門決算情況說明


          一、單位基本情況

          (一)職能職責

          1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;

          2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算,管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作;

          3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

          4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;

          5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策,保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰;

          6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;

          7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

          (二)單位構成

          重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府。下屬 8個二級預算單位,分別是:重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府(本級)、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)退役軍人服務站、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

          下設10個綜合辦事機構,分別是:黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室)、民政和社會事務辦公室衛(wèi)生健康辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2023年度收入總計3326.87萬元,支出總計3326.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加894.38萬元,增長36.77%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年收入增加。

          2.收入情況。2023年度收入合計3322.29萬元,較上年決算數(shù)增加948.10萬元,增長39.93%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年收入增加。其中:財政撥款收入3322.29萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.58萬元

          3.支出情況。2023年度支出合計3326.87萬元,較上年決算數(shù)增加894.38萬元,增長36.77%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年支出增加。其中:基本支出801.48萬元,占24.09%;項目支出2525.39萬元,占75.91%

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財政撥款收、支總計3326.87萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加894.38萬元,增長36.77%。主要原因是財政體制完善,財力增加,本年收入支出增加。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2754.18萬元,較上年決算數(shù)增加398.48萬元,增長16.92%。主要原因是財政體制完善,財力增加,本年一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數(shù)增加1081.06萬元,增長64.61%。主要原因是項目支出較預算增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.58萬元

          2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2758.76萬元,較上年決算數(shù)增加344.76萬元,增長14.28%。主要原因是財政體制完善,財力增加,本年一般公共預算財政撥款支出增加。較年初預算數(shù)增加1085.64萬元,增長64.89%。主要原因是項目支出較預算增加。

          3.比較情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)一般公共服務支出735.40萬元,占26.66%,較年初預算數(shù)減少1.91萬元,下降0.26%,主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”,公用經(jīng)費支出減少。

          2文化旅游體育與傳媒支出10.13萬元,占0.37%,較年初預算數(shù)增加10.13萬元,增長100%,主要原因是文化體育類相關項目增加。

          3社會保障與就業(yè)支出168.03萬元,占6.09%,較年初預算數(shù)增加4.25萬元,增長2.59%,主要原因是人員變動調(diào)整,職工繳納社保支出增加。

          4衛(wèi)生健康支出62.48萬元,占2.26%,較年初預算數(shù)增加30.39萬元,增長94.70%,主要原因是衛(wèi)生健康類支出項目增加。

          5節(jié)能環(huán)保支出447.03萬元,占16.20%,較年初預算數(shù)增加447.03萬元,增長100%,主要原因是節(jié)能環(huán)保相關項目增加。

          6城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.68萬元,占1.33%,較年初預算數(shù)減少73.12萬元,下降66.59%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)相關項目減少。

          7農(nóng)林水支出1153.62萬元,占41.82%,較年初預算數(shù)增加576.62萬元,增長99.93%,主要原因是農(nóng)林水項目增加。

          8交通運輸支出20.00萬元,占0.72%,較年初預算數(shù)增加20.00萬元,增長100%,主要原因是交通運輸項目增加。

          9)自然資源海洋氣象等支出4.58萬元,占0.17%,較年初預算數(shù)增加4.58萬元,增長100%,主要原因是自然資源類相關項目增加。

          10)住房保障支出104.51萬元,占3.79%,較年初預算數(shù)增加51.37萬元,增長96.67%,主要原因是職工基數(shù)調(diào)整,住房公積金支出增加。

          11)災害防治及應急管理支出16.30萬元,占0.59%,較年初預算數(shù)增加16.30萬元,增長100%,主要原因是災害防治及應急管理相關項目增加。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          ?2023年度一般公共財政撥款基本支出801.48萬元。其中:人員經(jīng)費646.79萬元,較上年決算數(shù)減少151.63萬元,下降18.99%,主要原因是人員變動調(diào)整,職工工資福利、繳納社保、公積金減少。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費154.69萬元,較上年決算數(shù)增加30.07萬元,增長24.13%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉(zhuǎn)開支。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入568.11萬元,較上年決算數(shù)增加549.62萬元,增長2972.53%,主要原因是政府性基金項目增加。本年支出568.11萬元,較上年決算數(shù)增加549.62萬元,增長2972.53%,主要原因是政府性基金項目支出增加。

          (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

          2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2023年度“三公”經(jīng)費支出共計15.72萬元,較年初預算數(shù)減少11.92萬元,下降43.13%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準,嚴格執(zhí)行公務用車有關規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.31萬元,增長2.01%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準,嚴格執(zhí)行公務用車有關規(guī)定。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2023年度因公出國(境)費用。無公務車購置費。公務車運行維護費14.35萬元,主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少11.65萬元,下降44.81%,主要原因是厲行節(jié)約嚴控支出。較上年支出數(shù)增加5.49萬元,增長61.96%,主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興、耕地保護、黨建隨訪、安全檢查等工作開展,到村走訪調(diào)研,開展入戶工作量增加,公務用車運行維護費增加公務接待費1.38萬元,主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯(lián)系工作。費用支出較年初預算數(shù)減少0.26萬元,下降15.85%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準較上年支出數(shù)減少5.17萬元,下降78.93%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          ?2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為5輛;國內(nèi)公務接待76批次685人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費20.09元,車均購置費0萬元,車均維護費2.87萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

          本年度會議費支出0.66萬元,較上年決算數(shù)減少9.88萬元,下降93.74%,主要原因是本年度會議減少,會議費相應減少。本年度培訓費支出3.81萬元,較上年決算數(shù)增加3.13萬元,增長460.29%,主要原因是本年度培訓增加,培訓費相應增加。

          (二)機關運行經(jīng)費支出情況說明

          2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出154.69元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加30.07萬元,增長24.13%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年機關運行經(jīng)費支出增加

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2023年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出說明

          2023年度本單位政府采購支出總額143.60萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出143.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.60萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額143.60萬元,占政府采購支出總額的100.00?%

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預算績效管理要求,對96個項目開展了績效自評,涉及資金2487.9萬元。從評價情況來看,預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。

          (二)績效自評結(jié)果

          篆塘鎮(zhèn)2023年市級地質(zhì)災害防治專項資金-綦江區(qū)2023年第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金,項目總體完成情況較好,無未達標情況。項目全年預算數(shù)為75萬元,執(zhí)行數(shù)為75萬元,完成預算的100%。

          (三)績效自評表

          ?

          2023年度二級項目績效自評表

          狀態(tài):績效審核已審

          項目名稱:

          2023年市級地質(zhì)災害防治專項資金-綦江區(qū)2023年第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金

          項目編碼:

          50011024T000004090051

          自評總分:

          90.82



          項目主管部門:

          414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府

          財政歸口處室:

          012-基層財政科

          部門聯(lián)系人:

          張嘉初

          聯(lián)系電話:

          48229000

          資金情況


          年初預算數(shù)

          全年(調(diào)整)預算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          執(zhí)行率

          執(zhí)行率權重

          執(zhí)行率得分

          年度總金額



          0


          750,000


          750,000




          其中:財政撥款



          0


          750,000


          750,000

          100

          10

          10

          一般公共預算



          0


          0


          0

          100



          績效目標

          年初績效目標

          全年(調(diào)整)績效目標

          全年目標實際完成情況

          保障第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金發(fā)放到位

          保障第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金發(fā)放到位

          保障第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金發(fā)放到位

          績效指標

          指標名稱

          計量單位

          指標性質(zhì)

          指標值

          全年完成值

          偏離度(%)

          得分系數(shù)(%)

          指標權重

          指標得分

          是否核心指標

          說明

          地質(zhì)災害治理數(shù)量

          4

          4

          0

          100

          20

          20


          地災治理完成

          地質(zhì)災害搬遷人口

          20

          20

          0

          100

          20

          20


          根據(jù)實際情況粗略統(tǒng)計

          資金及時發(fā)放率

          %

          98

          95

          3.06

          69.4

          20

          13.88



          感知態(tài)勢分析項數(shù)

          4

          4

          0

          100

          20

          20


          感知態(tài)勢分析到位

          ?

          ?

          部門(單位)整體支出績效目標申報表

          預算年度:2023

          預算(單位)名稱:

          414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府

          狀態(tài):部門整體績效績效中心審核已審

          總體資金情況(元)

          預算支出總額

          基本支出

          項目支出

          合計

          財政撥款

          專戶資金

          單位資金

          合計

          財政撥款

          專戶資金

          單位資金

          24879024.13

          16599024.13

          16599024.13



          8280000

          8280000










          整體績效目標

          堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、切實發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求,切實增強人民獲得感、幸福感、安全感,持續(xù)營造風清氣正的良好政治生態(tài),保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,實現(xiàn)工作目標。

          年度績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          績效指標性質(zhì)

          績效指標值

          績效度量單位

          權重

          產(chǎn)出指標

          時效指標


          群眾辦事處理及時

          90

          %

          20

          效益指標

          經(jīng)濟效益


          資金支付及時率

          80

          %

          20

          社會效益


          城鄉(xiāng)人均可支配收入增長率

          10

          %

          15

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標


          服務對象滿意

          80

          %

          25

          成本指標

          生態(tài)環(huán)境成本指標


          生態(tài)環(huán)境優(yōu)良率

          85

          %

          20

          ?

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          程雪容?? 023-48229000

          ?


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