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          • [ 索引號(hào) ]
          • 115002224503990121/2025-00014
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-21
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-21

          重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度部門決算情況說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          1.與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行;

          2.主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);

          3.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)屬于篆塘鎮(zhèn)人民政府二級(jí)預(yù)算單位,共有事業(yè)編制人員4名。

          二、部門決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計(jì)均為103.77萬元。收、支與2023年度相比,減少3.62萬元,下降3.4%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,縮減開支,本年收入支出減少。

          1.收入情況。2024年度收入合計(jì)103.77萬元,2023年度相比,減少3.62萬元,下降3.4%,主要原因是.嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,縮減開支,本年收入減少。其中:財(cái)政撥款收入103.77萬元,占100.0%

          2.支出情況。2024年度支出合計(jì)103.77萬元,2023年度相比,減少3.62萬元,下降3.4%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),本年支出減少。其中:基本支出103.77萬元,占100.0%。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為103.77萬元。與2023相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.62萬元,下降3.4%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,縮減開支本年收入支出減少。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.77萬元,2023年度相比,減少3.62萬元,下降3.4%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,縮減開支,本年收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少9.52萬元,下降8.4%。主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整,職工工資福利、繳納社保減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.77萬元,2023年度相比,減少3.62萬元,下降3.4%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,縮減開支,本年支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少9.52萬元,下降8.4%。主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整,職工工資福利、繳納社保減少。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下

          1)社會(huì)保障就業(yè)支出15.04萬元,占14.5%較年初預(yù)算數(shù)增加3.99萬元,增長(zhǎng)36.1%,主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整,職工繳納社保支出增加。

          2)衛(wèi)生健康支出5.19萬元,占5.0%較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元,增長(zhǎng)0.2%,主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整,職工繳納社保支出增加。

          3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.68萬元,占74.9%較年初預(yù)算數(shù)減少13.85萬元,下降15.1%,主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整,職工工資福利支出減少。

          4住房保障支出5.86萬元,占5.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.33萬元,增長(zhǎng)6.0%,主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整,公積金支出增加。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出103.77萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費(fèi)87.31萬元,2023年度相比,減少5.69萬元,下降6.1%,主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整,職工工資福利、繳納社保、公積金減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。

          公用經(jīng)費(fèi)16.46萬元,2023年度相比,增加2.08萬元,增長(zhǎng)14.5%,主要原因是財(cái)政體制完善,財(cái)力增加,本年公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.12萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,下降60.0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.27萬元,下降69.2%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2024年度本單位無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元,主要用于接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,下降60.0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.27萬元,下降69.2%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次30人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)40.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,2023年度相比,減少0.56萬元,下降100.0%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.05萬元,2023年度相比,減少0.54萬元,下降91.5%,主要原因是本年度培訓(xùn)減少,培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)減少。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

          與機(jī)關(guān)合署辦公,固定資產(chǎn)并入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理、核算原因,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說明

          2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出

          五、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

          (一)預(yù)算績(jī)效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項(xiàng)目列入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,不斷提高項(xiàng)目資金的使用效益。

          (二)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合,績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。

          (三)不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),建立預(yù)算績(jī)效管理理念。對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益總體把握,在年度預(yù)算資金分配中掌握主動(dòng)權(quán),預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù),也在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          程雪容???023-48229000


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